2026年湖南省市場監督管理局部門預算

  • 索引號:430S00/2026-013141
  • 發布機構: 湖南省市場監督管理局
  • 發文日期: 2026-03-17 17:52
  • 主題分類:
  • 名稱: 2026年湖南省市場監督管理局部門預算

第一部分 2026部門預算說明

第二部分 2026部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表


第一部分2026部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責。我局三定方案職能具體如下:負責市場綜合監管管理。負責市場主體統一登記注冊。負責組織和指導市場監管綜合執法工作。負責反壟斷統一執法。負責監督管理市場秩序。負責宏觀質量管理。負責產品質量安全監督管理。負責特種設備安全監督管理。負責食品安全監督管理綜合協調。負責食品安全監督管理。負責統一管理計量工作。負責統一管理標準化工作。負責統一管理檢驗檢測工作。負責統一管理、監督和綜合協調全省認證認可工作。負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。負責實施知識產權戰略,推進知識產權強省建設。負責保護知識產權。負責知識產權創造運用。負責組織開展有關服務領域消費維權工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作,保護經營者、消費者合法權益。管理省藥品監督管理局。完成省委、省政府交辦的其他任務。

(二)機構設置。內設處室(31個):辦公室、綜合規劃處、政策法規處、執法稽查局、登記注冊局、信用監督管理處、反壟斷局、價格監督檢查和反不正當競爭局、網絡交易監督管理處、廣告監督管理處、質量發展局、產品質量安全監督管理處、食品安全協調處、食品生產安全監督管理處、食品經營安全監督管理處、特殊食品安全監督管理處、食品安全抽檢監測處、特種設備安全監察局、計量處、標準化處、認證監督管理處、認可與檢驗檢測監督管理處、知識產權促進處、知識產權保護處、知識產權運用處、消費者權益保護處、新聞宣傳處、科技處、財務處、人事處、機關黨委、離退休人員管理服務處。

部門管理單位(1個):省藥品監督管理局。

省藥品監督管理局為一級預算單位,我局部門預算不包括省藥品監督管理局及其直屬事業單位。

直屬事業單位(16個)湖南省特種設備檢驗檢測研究院、湖南省計量檢測研究院、湖南省產商品質量檢驗研究院、湖南省質量和標準化研究院、湖南省煙花爆竹產品安全質量檢驗中心、湖南省產商品質量抽檢中心、湖南省纖維質量監測中心、湖南省法人大數據運維中心、湖南省產商品評審中心、湖南省網絡商品交易監測中心、湖南省知識產權保護中心、湖南省測繪產品質量檢驗中心、湖南省知識產權公共服務中心(長沙專利代辦處)、湖南省消費者權益保護服務中心、湖南省市場監督管理局缺陷產品召回服務中心、湖南省市場監管事務中心。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:

湖南省市場監督管理局本級

湖南省特種設備檢驗檢測研究院

湖南省計量檢測研究院

湖南省產商品質量檢驗研究院

湖南省質量和標準化研究院

湖南省煙花爆竹產品安全質量檢驗中心

湖南省產商品質量抽檢中心

湖南省纖維質量監測中心

湖南省法人大數據運維中心

湖南省產商品評審中心

湖南省網絡商品交易監測中心

湖南省知識產權保護中心

湖南省測繪產品質量檢驗中心

湖南省知識產權公共服務中心(長沙專利代辦處)

湖南省消費者權益保護服務中心

湖南省市場監督管理局缺陷產品召回服務中心

湖南省市場監管事務中心

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026本部門收入預算107752.52萬元,其中,一般公共預算撥款60024.66萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助收入3085萬元,事業單位經營收入37264.75萬元,其他收入100.31萬元,上年結余結轉資金7277.8萬元。收入較去年減少2668.42萬元,主要原因一是落實過緊日子要求,省財政繼續壓減項目資金。二是省特檢院行政事業性收費受電梯檢驗檢測分離改革影響,電梯檢驗頻率調整,電梯檢驗數量大幅度減少。三是中央轉移支付項目資金減少。

(二)支出預算:2026本部門支出預算107752.52萬元,其中,一般公共服務94367.48萬元,教育814.49萬元,科學技術3.62萬元,社會保障和就業7114.02萬元,衛生健康2575.73萬元,節能環保42.11萬元,住房保障2835.07萬元。支出較去年減少2668.42萬元,主要落實過緊日子要求,減少項目支出。二是省特檢院行政事業性收費受電梯檢驗檢測分離改革影響,非稅收入減少,執收成本減少。

四、一般公共預算撥款支出

2026本部門一般公共預算撥款支出預算70387.46萬元,其中,一般公共服務支出61333.24萬元,占87.14%;教育支出754.23萬元,占1.07%;科學技術支出3.62萬元,0.01%,社會保障和就業支出4845.57萬元,占6.88%;衛生健康支出1688.68萬元,占2.40%;節能環保支出42.11萬元,占0.06%;住房保障支出1720.01萬元,占2.44%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2026本部門基本支出預算39151.48萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2026本部門項目支出預算31235.98萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項經費、專項業務費、基本建設支出等,其中:業務工作經費支出6732.52萬元,主要是局機關及直屬事業單位根據三定方案,履行主要職責、完成經常性工作任務,包括市場監管、特種設備檢測、食品生產許可企業現場核查、棉花檢驗、執法辦案等日常業務工作及調研培訓等。運行維護經費支出4254.79萬元,主要用于保障局機關及直屬事業單位大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護的支出,為市場主體管理、市場秩序執法、計量、標準、認證認可、檢驗檢測、產品質量安全監管、特種設備質量安全監管、食品安全監管、優化服務等工作正常運轉提供基礎保障。省級市場監管專項資金9678萬元,分為質量基礎設施建設、知識產權保護與運用、安全守底、監督執法、智慧監管5個支出方向。主要用于省本級質量基礎設施建設,包括質量強省、認證認可監督項目、計量監管;用于知識產權協同保護,以及全省先進制造和新材料領域創新主體專利快速預審服務、完成食品、產商品、特種設備生產和流通領域抽查檢驗、質量安全監督以及風險評估監測用于省局統一部署市場監管任務,支持開展市場主體管理、市場秩序執法、質量安全監管、食品安全監管等方面專項檢查;用于經省發展改革委、省數據局批復的信息化建設項目。其他事業發展資金1916萬元,主要用于落實黨中央、國務院和省委、省政府重大決策部署的重要事項,以及省局中心工作、重要改革、重點項目,確保市場監管系統事業發展。

五、政府性基金預算支出

2026本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)運行經費:2026年本部門本級及湖南省特種設備檢驗檢測研究院、湖南省計量檢測研究院、湖南省產商品質量檢驗研究院17家行政事業單位的運行經費5046.61萬元,比上年預算增加503.2萬元,上升11%主要原因是調整部分往年用業務工作經費安排的差旅費、印刷費等日常工作經費到公用經費。項目總資金規模減少,資金結構按實際情況調整。

(二)“三公”經費預算:2026年本部門本級及湖南省特種設備檢驗檢測研究院、湖南省計量檢測研究院、湖南省產商品質量檢驗研究院17家行政事業單位“三公”經費預算數為500.8萬元,其中,公務接待費72.9萬元,公務用車購置及運行費261.9萬元(其中,公務用車購置費58.8萬元,公務用車運行費203.1萬元),因公出國(境)費166萬元。2026“三公”經費預算較年減少255.3萬元,主要原因落實過緊日子的要求,繼續壓縮“三公”經費預算。

(三)一般性支出情況:2026本部門會議費預算153.62萬元,擬召開114場次會議(含直屬事業單位召開的會議),人數5127人,內容為全省市場監管工作會議、全省市場監管系統全面從嚴治黨工作會議、全省知識產權工作會議全省網絡交易監管工作會議、全省系統信用監管工作會議;培訓費預算664.67萬元,擬開展263場次培訓,人數7184人,內容為全省價格監督監察執法骨干培訓班、法治建設能力提升培訓、產品質量監管主體業務培訓班全省特種設備安全監察員能力提升班、全省食品抽檢綜合業務骨干培訓班、全省綜合規劃業務培訓;擬舉辦0場次節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

委托業務費情況:2026年本部門本級及湖南省特種設備檢驗檢測研究院、湖南省計量檢測研究院、湖南省產商品質量檢驗研究院17家行政事業單位委托業務費9290.18萬元,比上年預算增加83.33萬元,上升0.91%,主要省質檢院2025年將與市場經營相關的項目支出均列入了經營服務成本,2026年參照財政撥款收入細化經濟科目,其中細化至委托業務費科目較2025年有所增加。

)政府采購情況:2026本部門政府采購預算總額10105.09萬元,其中,貨物類采購預算4946.64萬元;工程類采購預算278.63萬元;服務類采購預算4879.82萬元。

)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202512月底,本部門共有公務用車192輛,其中,機要通信用車2輛,應急保障用車4輛,執法執勤用車13輛,特種專業技術用車50輛,其他按照規定配備的公務用車123輛;單位價值50萬元以上通用設備26臺,單位價值100萬元以上專用設備114臺。2026擬新增配置公務用車18輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車5輛,其他按照規定配備的公務用車13輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備3臺,單位價值100萬元以上專用設備4臺。

)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026部門整體支出績效目標的金額為10474.72萬元,其中,基本支出60759.76萬元,項目支出39714.96萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/font>/縣)財政預算管理的“三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。


第二部分2026部門預算表

第二部分 2026年部門預算表

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